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宝安地产:内部控制审计报告

作者:好美旺 发布时间:2014-8-25 人气:10
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宝安鸿基di产集团股份you限公司内部节制审计陈述瑞华专审字[2014]48060001号目录一、内部节制审计陈述1-2二、本所破产执照及执业承诺证(复印件)三、签字注册会计师资历证书(复印件) 通信di址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层PostalAddress:4thFloorofTower2,No.16XisihuanzhongRoad,HaidianDistrict,Beijing邮政编码(PostCode):100039电话(Tel):+86(10)88219191传真(Fax):+86(10)88210558内部节制审计陈述瑞华专审字[2014]48060001号宝安鸿基di产集团股份you限公司全体股东:遵照《企业内部节制审计指引》及中国注册会计师执业绳尺di相关请求,自己们审计le宝安鸿基di产集团股份you限公司(以下简称“宝安di产公司”)2013年12月31ridi财政陈述内部节制diyou用性。一、宝安di产公司对内部节制di义务遵照《企业内部节制根基规范》、《企业内部节制应用指引》、《企业内部节制评价指引》di轨则,树立健全和you用实施内部节制,并评价其you用性shi宝安di产公司董事会di义务。二、注册会计师di义务自己们di义务shizai实施审计工作di基本上,对财政陈述内部节制diyou用性揭晓审计定见,并对寄望到di非财政陈述内部节制di严重缺陷中止披露。三、内部节制di固you局限性内部节制具you固you局限性,存zai不能避免和发现错报di可能性。此外,因为状况di转变可能招致内部节制变得不适当,或对节制政策和轨范遵循di水平降低,依据内部节制审计功效猜测未来内部节制diyou用性具you必然风险。四、财政陈述内部节制审计定见自己们觉得,宝安鸿基di产集团股份you限公司于2013年12月31ri遵照《企业内部节制根基规范》和相关轨则zai一切严重方面坚持leyou用di财政陈述内部节制。1 (本页无正文)瑞华会计师事务所(非凡通俗合资)中国注册会计师中国北京二○一四年三月二十六ri侯立勋中国注册会计师肖玲2

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